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增值税申报表附表一未开票负数疑问

摘要:

 部分税务局要求企业增值税申报表未开票金额不得为负数,是为什么,政策依据是什么。正常来讲,如果企业前期有未开票销售额,后期在开票后,未开票金额必然为负数。

答复如下:
    销售额已经在前期按照未开具发票收入申报纳税,后补开发票,本期应当在《增值税纳税申报表附列资料(一)》“未开具发票”相关列次填写相应负数进行冲减。
    为避免少缴或不缴税款,在补开发票时,一些税务机关会要求不能在“未开具发票”栏填写负数,需到办税大厅进行处理。

 部分税务局要求企业增值税申报表未开票金额不得为负数,是为什么,政策依据是什么。正常来讲,如果企业前期有未开票销售额,后期在开票后,未开票金额必然为负数。

答复如下:
    销售额已经在前期按照未开具发票收入申报纳税,后补开发票,本期应当在《增值税纳税申报表附列资料(一)》“未开具发票”相关列次填写相应负数进行冲减。
    为避免少缴或不缴税款,在补开发票时,一些税务机关会要求不能在“未开具发票”栏填写负数,需到办税大厅进行处理。

办税百问 / 增值税  
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